2019注冊會計師考試《公司戰(zhàn)略》沖刺試題及答案(13)

2019-10-18 10:29:21        來源:網(wǎng)絡
  多選題

  按照《評價指引》規(guī)定,企業(yè)應根據(jù)年度內(nèi)部控制評價結(jié)果,結(jié)合內(nèi)部控制評價工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表等資料,及時編制內(nèi)部控制評價報告。下列關于內(nèi)部控制評價報告的有關說法中,正確的有( )。

  A、內(nèi)部控制評價報告應當報經(jīng)董事會或類似權(quán)力機構(gòu)批準后對外披露或報送相關部門

  B、企業(yè)應當以12月31日作為年度內(nèi)部控制評價報告的基準日,并于基準日后4個月內(nèi)報出內(nèi)部控制評價報告

  C、對于基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間發(fā)生的影響內(nèi)部控制有效性的因素,企業(yè)應當根據(jù)其性質(zhì)和影響程度對評價結(jié)論進行相應調(diào)整

  D、企業(yè)的經(jīng)營管理者應當對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責

  【答案】ABC【解析】企業(yè)董事會應當對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責,因此選項D不正確。

  單選題

  下列選項中,屬于注冊會計師責任的是( )。

  A、建立健全和有效實施內(nèi)部控制

  B、評價內(nèi)部控制的有效性

  C、對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見并提供合理保證

  D、協(xié)助企業(yè)建立內(nèi)審部門

  【答案】C【解析】《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》中重申建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會的責任。注冊會計師的責任是在實施審計工作的基礎上,獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表的意見并提供合理保證。

  單選題

  某公司正在進行組織架構(gòu)的重組工作,其中設立審計委員會是一項重要的新工作。在選拔審計委員會成員時,公司擬定以下的候選人員,其中最有可能符合公司審計委員會委員任職資格的是( )。

  A、公司的執(zhí)行董事

  B、公司的財務總監(jiān)

  C、公司的總會計師

  D、公司的獨立、非行政董事

  【答案】D【解析】審計委員會是董事會下設的專業(yè)委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗。

  單選題

  下列關于審計委員會的表述中,錯誤的是( )。

  A、審計委員會是董事會下設的委員會,全部由獨立、非行政董事組成

  B、審計委員會成員最重要的是具有管理技能,是否擁有相關的財務經(jīng)驗并不重要

  C、董事會關于內(nèi)部控制的主要目標會授權(quán)給審計委員會負責

  D、一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的

  【答案】B【解析】審計委員會是董事會下設的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗。所以選項B錯誤。審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng)。董事會關于內(nèi)部控制的主要目標會授權(quán)給審計委員會負責。在一般情況下,審計委員會負責整個風險管理過程,包括確保內(nèi)部控制系統(tǒng)是充分且有效的。

  多選題

  審計委員會對內(nèi)部審計進行復核時應從以下哪些方面進行( )

  A、組織中的地位

  B、職能范圍

  C、技術才能

  D、專業(yè)應盡義務

  【答案】ABCD【解析】審計委員會及內(nèi)部審計師需要確保內(nèi)部審計部門正在有效運作。它將在四個主要方面對內(nèi)部審計進行復核,即組織中的地位、職能范圍、技術才能和專業(yè)應盡義務。

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    12年教學經(jīng)驗,中國注冊會計師,美國注冊管理會計師,國際注冊會計師,雙一流大學會計系碩士研究生,高新技術企業(yè)集團財務經(jīng)理、集團面試官。
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    中國注冊會計師、美國注冊管理會計師、會計學碩士,從事財務管理工作十余年,理論基礎扎實,實務經(jīng)驗及考試輔導經(jīng)驗豐富。
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