根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,下列各項中屬于內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)權(quán)限的有()
- A
召集相關(guān)人員召開與審計事項有關(guān)的會議
- B
提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見
- C
檢查與審計事項相關(guān)的計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料
- D
經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人或最高決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),暫時封存可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的會計資料
- E
對違法違規(guī)和造成損失浪費的人員進(jìn)行處罰,并對社會公布審計結(jié)果