審計(jì)人員通過了解某企業(yè)采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制,準(zhǔn)備對其實(shí)施內(nèi)部控制測評,下列內(nèi)部控制測評中與所記錄的采購都確已收到物品或已接受勞務(wù)最直接相關(guān)的有(?? )。
- A
檢查驗(yàn)收單連續(xù)編號的完整性??????
- B
檢查批準(zhǔn)采購標(biāo)記
- C
查驗(yàn)付款憑單后是否附有完整的相關(guān)單據(jù)??
- D
檢查注銷憑證的標(biāo)記
- E
檢查入庫單連續(xù)編號的完整性