題目

下列關(guān)于總體審計(jì)策略的說(shuō)法中,不正確的有()。

A

總體審計(jì)策略主要包括審計(jì)范圍和報(bào)告目標(biāo)兩方面

B

編制財(cái)務(wù)報(bào)表適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度,屬于審計(jì)方向的范疇

C

考慮重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較高的審計(jì)領(lǐng)域,屬于審計(jì)范圍的范疇

D

向具體審計(jì)領(lǐng)域分配資源的數(shù)量,屬于總體審計(jì)策略的內(nèi)容之一  

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計(jì)劃審計(jì)工作的總體要求

總體審計(jì)策略主要包括審計(jì)范圍、報(bào)告目標(biāo)和審計(jì)方向三個(gè)方面。編制財(cái)務(wù)報(bào)表適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度,屬于審計(jì)范圍的范疇。考慮重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較高的審計(jì)領(lǐng)域,屬審計(jì)方向的范疇。


多做幾道

貨幣資金的審計(jì)范圍包括()。

A

企業(yè)有關(guān)貨幣資金的內(nèi)部控制制度的健全性及有效性

B

證實(shí)貨幣資金收入與支出活動(dòng)的合規(guī)性、合法性的憑證、賬簿和報(bào)表資料

C

證實(shí)貨幣資金余額的真實(shí)性、正確性的憑證、賬簿和報(bào)表資料

D

測(cè)試貨幣資金的流動(dòng)性和收益性

下列各項(xiàng)職責(zé)中,違反不相容職責(zé)的是()。

A

銀行出納與編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

B

接受訂單與批準(zhǔn)賒銷(xiāo)

C

現(xiàn)金出納與登記現(xiàn)金日記賬

D

現(xiàn)金出納與編制記賬憑證

下列與現(xiàn)金業(yè)務(wù)有關(guān)的職責(zé)可以分離的是()。

A

現(xiàn)金的支付與審批

B

現(xiàn)金保管與現(xiàn)金日記賬的記錄

C

現(xiàn)金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督

D

現(xiàn)金保管與現(xiàn)金總分類(lèi)賬的記錄

下列項(xiàng)目中屬于貨幣資金內(nèi)部控制的是()。

A

職責(zé)分工

B

授權(quán)批準(zhǔn)及憑證和記錄

C

定期盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)

D

證實(shí)貨幣資金的合規(guī)性

監(jiān)盤(pán)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí),必須有()參加。

A

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

B

出納員

C

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

D

被審計(jì)單位會(huì)計(jì)主管

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