題目

需要遵守1977年反國外行賄法案的公眾公司應(yīng)當(dāng)制定一項(xiàng)合規(guī)計(jì)劃,包括如下步驟,除了(   )。

  • A

    簽署履行法案要求的合約,且經(jīng)過授權(quán)并有適當(dāng)層級的簽批

  • B

    公司現(xiàn)有內(nèi)部會計(jì)控制系統(tǒng)的文件檔案

  • C

    對控制進(jìn)行成本效益分析,最小化相關(guān)風(fēng)險

  • D

    評價內(nèi)部會計(jì)制度的質(zhì)量檢查制度

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1977年反國外行賄法案并沒有要求公眾公司簽署履行法案要求的合約,但如果公司不履行方案要求,公司將被判罰$2 000 000,對責(zé)任人處以5年以下有期徒刑。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動的效率和效益發(fā)表意見,并提出改進(jìn)建議時,那么,這個審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )最能集中于評估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過一定金額的交易需要兩個經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時系統(tǒng)自動進(jìn)行完整性檢查

檢測性控制(   )。

  • A

    可以作為對改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測控制流程缺陷時所使用的程序

  • C

    可以作為對預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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