2018年3月,某審計機關(guān)對丙公司2017年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。有關(guān)生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)的審計情況和資料如下:1. 審計人員在調(diào)查了解生產(chǎn)與存貨內(nèi)部控制中發(fā)現(xiàn)一下情況:(1)企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門反饋的市場信息制定各季度生產(chǎn)計劃;(2)產(chǎn)成品生產(chǎn)結(jié)束后直接送至倉庫準(zhǔn)備銷售;(3)庫管定期將存貨收發(fā)原始憑證報送給財務(wù)部進(jìn)行明細(xì)賬算;(4)各月末,庫管自行盤點存貨并編制盤點表。1. 針對“資料1”,審計人員發(fā)現(xiàn)該企業(yè)生產(chǎn)與存貨內(nèi)部控制存在問題的有( )。
- A
企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門反饋的市場信息制定各季度生產(chǎn)計劃
- B
產(chǎn)成品生產(chǎn)結(jié)束后直接送至倉庫準(zhǔn)備銷售
- C
庫管定期將存貨收發(fā)原始憑證報送給財務(wù)部進(jìn)行明細(xì)賬核算
- D
各月末,庫管自行盤點存貨并編制盤點表