題目

大多數(shù)公司將公司整體費(fèi)用和其他支持性費(fèi)用在部門間分?jǐn)?,下列選項(xiàng)不是分?jǐn)偫碛傻氖牵?  )。

  • A

    提醒利潤(rùn)中心經(jīng)理,其部門利潤(rùn)必須足以彌補(bǔ)分?jǐn)倎?lái)的間接成本

  • B

    激勵(lì)利潤(rùn)中心經(jīng)理向總部經(jīng)理施壓,以控制服務(wù)成本

  • C

    引起部門及部門經(jīng)理間競(jìng)爭(zhēng)

  • D

    解決問(wèn)責(zé)問(wèn)題并評(píng)價(jià)利潤(rùn)中心

掃碼查看暗號(hào),即可獲得解鎖答案!

點(diǎn)擊獲取答案

如果將公司整體費(fèi)用和其他支持性費(fèi)用在部門間分?jǐn)?,那么無(wú)論來(lái)自利潤(rùn)中心經(jīng)理的壓力多大,總部經(jīng)理都幾乎沒(méi)有動(dòng)力去控制成本。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動(dòng)的效率和效益發(fā)表意見(jiàn),并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )最能集中于評(píng)估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過(guò)一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購(gòu)、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對(duì)于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行完整性檢查

檢測(cè)性控制(   )。

  • A

    可以作為對(duì)改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測(cè)控制流程缺陷時(shí)所使用的程序

  • C

    可以作為對(duì)預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營(yíng)審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

最新試題

該科目易錯(cuò)題

該題目相似題