題目

對于控制風(fēng)險(xiǎn)而言,以下選項(xiàng)中正確的是(   )。

  • A

    控制風(fēng)險(xiǎn)用來評估錯(cuò)報(bào)超過可接受程度的可能性,而這種錯(cuò)誤又無法通過內(nèi)控檢測出來

  • B

    控制風(fēng)險(xiǎn)用來評估錯(cuò)報(bào)超過可接受程度的可能性,而這種錯(cuò)誤又無法通過內(nèi)審檢測出來

  • C

    控制風(fēng)險(xiǎn)依靠檢查風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    計(jì)量控制風(fēng)險(xiǎn)加上防范風(fēng)險(xiǎn),以此來確定整體風(fēng)險(xiǎn)

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控制風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)部控制系統(tǒng)可能無法預(yù)防或發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)報(bào)。在既定的可接受審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)下,檢查風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于固有風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動的效率和效益發(fā)表意見,并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )最能集中于評估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動進(jìn)行完整性檢查

檢測性控制(   )。

  • A

    可以作為對改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測控制流程缺陷時(shí)所使用的程序

  • C

    可以作為對預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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