下列哪一種類型的審計(jì)應(yīng)該最可能關(guān)注相關(guān)資源有效利用的目標(biāo)?
關(guān)于董事會(huì)下面哪個(gè)陳述是正確的?
人力資源部門的年度內(nèi)部控制審查中,內(nèi)部審計(jì)人員通過下列所有的程序,確定適當(dāng)政策和程序是否存在,除了:
在進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)員要評估內(nèi)部控制的充分性。審計(jì)員正在考慮審計(jì)對象,他應(yīng)基于以下哪個(gè)審計(jì)評價(jià)決定實(shí)質(zhì)性測試的程度?
在一個(gè)大型信息系統(tǒng)環(huán)境中,職責(zé)分離最重要的方面是在以下什么內(nèi)容之間?
某公司的管理層關(guān)注計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)竊取問題,想要保持其信息被秘密發(fā)送。公司應(yīng)采用:
下列哪項(xiàng)陳述是錯(cuò)誤的?
下列哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)的作用?
審計(jì)師應(yīng)該報(bào)告下列哪項(xiàng)事件給管理層或董事會(huì)?
審計(jì)執(zhí)行官在任何組織都扮演一個(gè)動(dòng)態(tài)的角色。這個(gè)角色的職責(zé)包括下列所有內(nèi)容,除了: